Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях

Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях

Как записаться на семинар и получить скидку
Записаться на интересующий Вас семинар можно по телефону, либо в учебном отделе нашего Института. Также Вы можете оставить предварительную заявку (в данной форме ) на обучение, после этого менеджеры учебного отдела обязательно свяжутся с Вами в самое ближайшее время и уточнят интересующую Вас информацию.
До начала обучения Вам нужно заключить договор и оплатить обучение в наличной (в кассе института) или безналичной форме.

Все вопросы по курсу и обучению Вы можете задать по телефону: 8-495-988-09-17

1. Налоговое планирование как форма оптимизации налогообложения

1. 1 Уровни налогового законодательства.

1.2 Понятия «минимизация» и «оптимизация» налогообложения.

1.3 Основные принципы оптимизации налогов.

1.4. Виды налогового планирования.

2. Схемы общей оптимизации налогообложения.

2.1 Выбор территории предпринимательства.

2.2 Выбор организационно- правовой формы предпринимательства.

2.3 Способы формирования эффективной учетной политики

2.4 Применение специальных налоговых режимов.

2.5 Распределение сроков уплаты налогов.

2.6 Применение льгот, пониженных тарифов и ставок.

2.7 Рекомендации по документообороту, снижающему налоговые риски

3. Оптимизация налога на добавленную стоимость

3.1 Общая информация об элементах налогообложения НДС.

3.2. Условия принятия НДС к вычету. Особенности НДС «к возмещению».

3.4. Способы и условия снижения НДС-нагрузки по нормам Налогового кодекса.

4. Оптимизация налога на прибыль

4.1. Общая информация о налоге на прибыль, ставках, сроках уплаты налога и авансовых платежей.

4.2. Расчет и оптимизация сроков в уплаты налога.

4.3. Экономическая целесообразность расходов.

4.4. Нормирование расходов. Создание резервов.

4.5. Налогообложение дивидендов.

5. Оптимизация «зарплатных» налогов и взносов.

5.1 Общая информация о тарифах страховых взносах и ставках НДФЛ.

5.2. Пониженные тарифы, льготы, необлагаемые суммы.

5.3. Договорная оптимизация

5.4. Отпуска без сохранения заработной платы, минимальный уровень заработной платы, отсутствие начислений зарплаты.-как оформить.

5.5. Оптимизация НДФЛ.

6. Оптимизация налога на имущество

6.1 Общая информация о налоге на имущество и объектах налогообложения.

6.2. Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы

6.3. Переоценка имущества

7. Рискованная налоговая оптимизация и ее последствия

7.1 Понятие налоговой выгоды в свете Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53.

7.2 Примеры рискованной налоговой оптимизации, перечень признаков и сделок, указывающих на необоснованность налоговой выгоды.

7.3. Вопросы получения необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-«однодневок»

7.4. Налоговая, административная и головная ответственность за применение незаконных налоговых схем

8.Обоснование деятельности холдинговых структур.

8.1 Образование дочерних компаний. Хозяйственные товарищества.

8.3 Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга. Участие ИП в группе субъектов коммерческой деятельности.

9. Влияние на финансовый результат предприятия различных систем налогообложения.

9.1 Оптимизация налогового бремени при применении специальных налоговых режимов.

Рекомендуем Вам курсы и тренинги по данной тематике: